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マネジメント系 / システム監査

内部監査規程

内部監査の目的・体制・権限・手順などを定めた、組織内の規程。

もう少し詳しく

内部監査規程は、内部監査をどのような目的・体制で、どんな権限のもと、どんな手順で実施するかを定めた組織内のルールです。これにより、監査人の独立性や必要な権限が裏づけられ、一貫した監査が行えます。規程で監査の枠組みを明確にしておくことが、内部監査を適切かつ継続的に機能させる前提になります。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「内部監査の目的・体制・権限・手順を定めた規程」である点が問われます。監査人の独立性・権限の裏づけ、一貫した監査の前提となる点を押さえます。

例:内部監査規程で監査部門の権限と報告経路、実施手順を定め、独立した立場で一貫した監査を行えるようにする。

分類

マネジメント系 / サービスマネジメント / システム監査

小分類:システム監査

関連トピック:システム監査の対象業務

情報の根拠

IPA FEシラバス Ver.9.2 の用語例をもとに、試験対策向けに独自解説しています。

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